Faktúra č. 13/22/0103

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/22/0103
  • Popis fakturovaného plnenia: pracovné náradie
  • Dátum doručenia: 16.09.2022
  • Celková hodnota: 242,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/22/099
  • Dátum zverejnenia: 01.10.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/22/099 Nákup pracovného náradia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo 30292956 242,00 € 16.09.2022 20.09.2022 Objednávka
Tlačiť