Faktúra č. 13/22/0106

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/22/0106
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 22.09.2022
  • Celková hodnota: 517,32 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/22/103
  • Dátum zverejnenia: 06.10.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/22/103 Nákup vodoinštalačného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 517,32 € 21.09.2022 27.09.2022 Objednávka
Tlačiť