Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0256 synchronizácia zverejňovaných zmlúv s CRZ Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Asseco Solutions, a.s. 00602311 179,23 € 02.05.2022 06.05.2022 Faktúra
DFB/22/0228 sviatočné zákusky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. 36213543 250,80 € 19.04.2022 28.04.2022 Faktúra
DFB/22/0883 sviatočné zákusky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. 36213543 383,51 € 27.12.2022 29.12.2022 Faktúra
DFB/22/0884 sviatočné zákusky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. 36213543 102,90 € 27.12.2022 29.12.2022 Faktúra
DFB/22/0693 supervízia skupinová Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Mgr. Mária Kovaľová 37563661 252,00 € 02.11.2022 17.11.2022 Faktúra
DFB/22/0892 štrk a stavebný materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 1 368,87 € 29.12.2022 31.01.2023 Faktúra
DFB/22/0314 Štrk a kari sieť Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ŠPD Bystré s.r.o. 47528214 502,99 € 27.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB/22/0342 štrk a cement na opravu cesty v areáli Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ŠPD Bystré s.r.o. 47528214 111,74 € 08.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0681 stravné lístky 15x5 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ALDA - EVA, s.r.o. 44186592 176,00 € 27.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB/22/0050 stolík pre zdr.sestru Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ZDRAVZAR s.r.o. 47831499 188,40 € 01.02.2022 07.02.2022 Faktúra
DFB/22/0834 stavebný materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 1 354,87 € 15.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFK/22/0007 stav.práce na IA Rekonštrukcia objektu 1.kontaktu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podielnické družstvo ONDAVA Stropkov 31708722 35 362,75 € 10.06.2022 01.07.2022 Faktúra
DFK/22/0005 stav.práce IA Rekonštrukcia objektu prvého kontaktu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podielnické družstvo ONDAVA Stropkov 31708722 16 253,45 € 10.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFK/22/0002 stav.práce IA Montované sklady na odpad Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Jozef Krivda 41582390 7 836,29 € 22.04.2022 25.05.2022 Faktúra
DFB/22/0300 stav.materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 194,68 € 19.05.2022 24.05.2022 Faktúra
DFB/22/0664 stav.materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 62,03 € 21.10.2022 26.10.2022 Faktúra
DFB/22/0142 stav.materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 28,56 € 14.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFB/22/0073 stav.materiál na opravu stien Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 66,42 € 09.02.2022 15.02.2022 Faktúra
DFK/22/0006 stav.dozor IA Rekonštrukcia objektu 1.kontaktu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Michal Dzugas -DO-Mi-STAV 34506748 1 032,00 € 07.06.2022 01.07.2022 Faktúra
DFK/22/0001 stav.dozor IA Montované sklady na odpad Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Michal Dzugas -DO-Mi-STAV 34506748 157,00 € 22.04.2022 25.05.2022 Faktúra
DFK/22/0003 stav.dozor IA Bezpečnostné oplotenie zadnej časti areálu CSS AMETYST Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Michal Dzugas -DO-Mi-STAV 34506748 480,00 € 10.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB/22/0697 sprchovacie stoličky 3 ks Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Igor Vlk - súkromná firma 33974233 339,15 € 03.11.2022 12.11.2022 Faktúra
DFB/22/0544 spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o 35730129 210,00 € 05.09.2022 14.09.2022 Faktúra
DFB/22/0571 SPP plyn kotolňa 8/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 2 110,96 € 12.09.2022 11.10.2022 Faktúra
DFB/22/0496 SPP plyn kotolňa 7/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 2 159,54 € 10.08.2022 24.08.2022 Faktúra
DFB/22/0280 SPP plyn kotolňa 4/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 5 484,16 € 10.05.2022 18.05.2022 Faktúra
DFB/22/0074 SPP plyn kotolňa 1/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 8 492,33 € 10.02.2022 15.02.2022 Faktúra
DFB/22/0257 SPP 3 malé kotolne 5/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 369,00 € 03.05.2022 06.05.2022 Faktúra
DFB/22/0243 spotrebný materiál na osobnú hygienu, masážna emulzia Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 459,38 € 27.04.2022 28.04.2022 Faktúra
DFB/22/0617 spotreba vody 9/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou 36570460 2 642,75 € 03.10.2022 11.10.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »