Faktúra č. DFB/22/0314

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0314
  • Popis fakturovaného plnenia: Štrk a kari sieť
  • Dátum doručenia: 27.05.2022
  • Celková hodnota: 502,99 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 380/22
  • Dátum zverejnenia: 03.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
380/22 štrk a kari sieť - oprava príst. cesty Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ŠPD Bystré s.r.o. 47528214 502,99 € 17.05.2022 31.05.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť