Faktúra č. DFB/22/0300

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0300
  • Popis fakturovaného plnenia: stav.materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 19.05.2022
  • Celková hodnota: 194,68 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 284/22, 284/22/a,/b
  • Dátum zverejnenia: 24.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť