Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0300
- Popis fakturovaného plnenia: stav.materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 19.05.2022
- Celková hodnota: 194,68 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 284/22, 284/22/a,/b
- Dátum zverejnenia: 24.05.2022
- Poznámka:
Tlačiť