Faktúra č. DFB/22/0617

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0617
  • Popis fakturovaného plnenia: spotreba vody 9/2022
  • Dátum doručenia: 03.10.2022
  • Celková hodnota: 2 642,75 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 19/12
  • Dátum zverejnenia: 11.10.2022
  • Poznámka:
Tlačiť