Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
193/23 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.04.2023-30.04.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 4 936,27 € 09.05.2023 26.05.2023 Faktúra
189/23 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-29.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 460,48 € 05.05.2023 26.05.2023 Faktúra
187/23 dodávka potravín - kompóty 02.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 267,01 € 05.05.2023 26.05.2023 Faktúra
194/23 nákup zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych potrieb Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO 52017583 347,60 € 09.05.2023 26.05.2023 Faktúra
221/23 dodávka ovocia a zeleniny 02.-15.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 1 047,54 € 24.05.2023 31.05.2023 Faktúra
220/23 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 11.-18.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 649,82 € 24.05.2023 31.05.2023 Faktúra
218/23 dodávka mrazených výrobkov 16.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 261,15 € 23.05.2023 31.05.2023 Faktúra
217/23 pekárenské výrobky - strúhanka, rožok graham., pagáč, šiška, muffin, koláč bezgl. 12.-15.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 108,53 € 22.05.2023 31.05.2023 Faktúra
219/23 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-20.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 543,62 € 24.05.2023 31.05.2023 Faktúra
213/23 čistenie, vytiahnutie lapača tukov - budova SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 K servis - MK, s.r.o. 51997401 512,52 € 17.05.2023 31.05.2023 Faktúra
212/23 dodávka mrazených výrobkov 11.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 83,76 € 17.05.2023 31.05.2023 Faktúra
215/23 oprava automatickej práčky IPSO IY135 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Július Marton - MARTON SERVIS 14359944 525,12 € 17.05.2023 31.05.2023 Faktúra
211/23 pekárenské výrobky - záviny, rožok sójový, koláč bezgl. 09.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 85,57 € 17.05.2023 31.05.2023 Faktúra
214/23 dodávka tovaru - tonery, valce do tlačiarní Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 392,10 € 17.05.2023 31.05.2023 Faktúra
202/23 internet - apríl/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 12.05.2023 31.05.2023 Faktúra
201/23 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za apríl/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,84 € 12.05.2023 31.05.2023 Faktúra
200/23 telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 04/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 5,40 € 12.05.2023 31.05.2023 Faktúra
199/23 VOICE VPN - služby pevnej siete za 04/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,94 € 12.05.2023 31.05.2023 Faktúra
198/23 telefónne služby (0910, 0901) za apríl/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,12 € 12.05.2023 31.05.2023 Faktúra
204/23 dodávka ovocia a zeleniny 17.-29.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 1 015,01 € 15.05.2023 31.05.2023 Faktúra
197/23 zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 192,00 € 12.05.2023 31.05.2023 Faktúra
205/23 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 02.-09.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 516,06 € 15.05.2023 31.05.2023 Faktúra
207/23 vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.04.2023-30.04.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 2 021,52 € 15.05.2023 31.05.2023 Faktúra
206/23 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 02.-10.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 335,60 € 15.05.2023 31.05.2023 Faktúra
203/23 nákup kancelárskeho materiálu a kancelárskych potrieb Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 499,67 € 12.05.2023 31.05.2023 Faktúra
196/23 dodávka ovocia a zeleniny 03.-14.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 772,22 € 11.05.2023 31.05.2023 Faktúra
226/23 stravné lístky 488 ks, minimálna zmluvná odmena, poštovné Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 DOXX- Stravné lístky, spol.s.r.o. 36391000 2 692,24 € 25.05.2023 02.06.2023 Faktúra
232/23 oprava dverí výťahu a repas motoru pohonu - budova SO02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 357,60 € 30.05.2023 02.06.2023 Faktúra
231/23 oprava vyskočených kabínových dverí na výťahu UTB 630 - budova SO02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 177,60 € 30.05.2023 02.06.2023 Faktúra
224/23 oprava - ochrana čerpadla (vodárne) studňovej vody - budova SO01 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 1 271,76 € 25.05.2023 02.06.2023 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »