Faktúra č. 194/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 194/23
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych potrieb
  • Dátum doručenia: 09.05.2023
  • Celková hodnota: 347,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 88/2023
  • Dátum zverejnenia: 26.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
88/2023 nákup zdravotníckeho materiálu a potrieb: Septoderm spray dezinfekcia pokožky 250 ml- 4 ks., ihla jednorázová 100 ks- 2 bal.,striekačka 2ml Chirana Luer 100 ks- 1 ks.,striekačka 5ml 100 ks-1 bal.,Pur-Zellin vata buničitá 4x5cm-4 balenia, idealtex elastick Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO 52017583 347,60 € 03.05.2023 23.05.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť