Faktúra č. 214/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 214/23
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka tovaru - tonery, valce do tlačiarní
  • Dátum doručenia: 17.05.2023
  • Celková hodnota: 392,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 96/2023
  • Dátum zverejnenia: 31.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
96/2023 nákup tonerov a valcov do tlačiarní: valec BROTHER do tlačiarní 3 ks tonery do tlačiarní BROTHER TN2421 6 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 392,10 € 15.05.2023 26.05.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť