Faktúra č. 231/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.
- IČO: 45378398
- Adresa: Letná 27, 040 01 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 231/23
- Popis fakturovaného plnenia: oprava vyskočených kabínových dverí na výťahu UTB 630 - budova SO02
- Dátum doručenia: 30.05.2023
- Celková hodnota: 177,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 106/2023
- Dátum zverejnenia: 02.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106/2023 | oprava vyskočených kabínových dverí na výťahu UTB 630 v budove SOO2 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 177,60 € | 29.05.2023 | 20.06.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |