Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
554/23 kontrola a revízia komínov (budovy SO02,03,04,05,06) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SEKAL s.r.o. 45616175 174,00 € 22.11.2023 28.11.2023 Faktúra
436/23 kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov, požiarnych uzáverov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 František BOCHŇÁK 31289487 391,10 € 13.09.2023 27.09.2023 Faktúra
438/23 kontrola núdzového osvetlenia Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 František BOCHŇÁK 31289487 136,50 € 13.09.2023 27.09.2023 Faktúra
637/23 kurz prvej pomoci pre zamestnancov DSS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Bc. Dušan Kraus 51999307 812,00 € 21.12.2023 27.12.2023 Faktúra
372/23 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za júl/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 38,41 € 09.08.2023 31.08.2023 Faktúra
201/23 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za apríl/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,84 € 12.05.2023 31.05.2023 Faktúra
424/23 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za august/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 30,14 € 08.09.2023 26.09.2023 Faktúra
679/23 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za december/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,04 € 31.12.2023 10.02.2024 Faktúra
100/23 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za február/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 26,52 € 09.03.2023 04.04.2023 Faktúra
049/23 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za január/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 26,00 € 08.02.2023 09.03.2023 Faktúra
306/23 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za jún/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,77 € 07.07.2023 20.07.2023 Faktúra
256/23 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za máj/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 34,90 € 08.06.2023 28.06.2023 Faktúra
148/23 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za marec/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,24 € 12.04.2023 25.04.2023 Faktúra
596/23 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za november/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,78 € 12.12.2023 18.12.2023 Faktúra
536/23 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za október/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,31 € 08.11.2023 28.11.2023 Faktúra
477/23 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za september/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,61 € 11.10.2023 26.10.2023 Faktúra
648/23 maľovanie - kuchyňa, jedáleň, výdajňa, chodba budova SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAJO, s.r.o. 47202238 839,44 € 27.12.2023 04.01.2024 Faktúra
003/23 modul - Zverejňovanie na rok 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Asseco Solutions,a.s. 00602311 26,88 € 19.01.2023 08.02.2023 Faktúra
457/23 mrazené výrobky - knedlíky marhuľové 26.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 17,69 € 29.09.2023 25.10.2023 Faktúra
452/23 mrazené výrobky - nanuk Nogger 22.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 23,40 € 26.09.2023 04.10.2023 Faktúra
032/23 náhradný diel k hydročerpadlu na malotraktor Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 GALLOFLEX s.r.o. 50791567 50,10 € 02.02.2023 07.03.2023 Faktúra
429/23 nákup - materiál na údržbu (roxor, plachta, skrutky) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 STAV-MAJO s.r.o. 36506541 35,28 € 11.09.2023 26.09.2023 Faktúra
549/23 nákup - materiál na údržbu (silon na kosačku), materiál na prac. terapie (lepidlo do tavnej pištole) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV 17075963 60,71 € 14.11.2023 28.11.2023 Faktúra
636/23 nákup - materiál na pracovné terapie Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 556,92 € 21.12.2023 27.12.2023 Faktúra
556/23 nákup - materiál na pracovné terapie (hodváb) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marcel Sivulič - Kriváň 30292468 34,50 € 22.11.2023 28.11.2023 Faktúra
229/23 nákup - materiál na údržbu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 246,13 € 30.05.2023 02.06.2023 Faktúra
606/23 nákup - materiál na údržbu (lišta PVC roh, lepidlo, odhrňovač snehu) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Miriam štúdio s.r.o. 54240191 448,10 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
175/23 nákup - materiál na údržbu + výroba kľúčov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Daniela Semančíková 40870529 126,91 € 27.04.2023 05.05.2023 Faktúra
077/23 nákup - materiál na údržbu, tovar na vybavenie prevádzky (kanvice) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MAXPEL s.r.o. 47200529 207,94 € 27.02.2023 09.03.2023 Faktúra
399/23 nákup - materiál na údržbu, tovar na vybavenie prevádzky (kanvice) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MAXPEL s.r.o. 47200529 313,01 € 28.08.2023 07.09.2023 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »