Faktúra č. 452/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 452/23
  • Popis fakturovaného plnenia: mrazené výrobky - nanuk Nogger 22.09.
  • Dátum doručenia: 26.09.2023
  • Celková hodnota: 23,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 199/2023
  • Dátum zverejnenia: 04.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
199/2023 nákup mrazených výrobkov: nanuk Noger toffi 90 ml 25 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 23,40 € 21.09.2023 28.09.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť