Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
120/23 servisné práce EPS - výmena nefunkčných batérií SO05, SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 107,04 € 23.03.2023 04.04.2023 Faktúra
119/23 pravidelná štvrťročná kontrola EPS - I. Q 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 208,80 € 23.03.2023 04.04.2023 Faktúra
184/23 oprava - výmena sklíčka v tlačidle EPS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 30,00 € 03.05.2023 25.05.2023 Faktúra
182/23 pravidelná mesačná kontrola EPS za 04/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 24,00 € 03.05.2023 25.05.2023 Faktúra
233/23 pravidelná mesačná kontrola EPS - máj/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 24,00 € 02.06.2023 22.06.2023 Faktúra
278/23 pravidelná štvrťročná kontrola EPS - 2. Q 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 208,80 € 21.06.2023 28.06.2023 Faktúra
279/23 dodávka minerálnej vody pre zamestnancov DSS 16.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Minerálne vody, a.s. 31711464 34,20 € 21.06.2023 28.06.2023 Faktúra
254/23 dodávka - minerálna voda pre zamestnancov DSS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Minerálne vody, a.s. 31711464 22,80 € 08.06.2023 28.06.2023 Faktúra
331/23 dodávka minerálnej vody pre zamestnancov DSS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Minerálne vody, a.s. 31711464 28,50 € 18.07.2023 01.08.2023 Faktúra
376/23 dodávka minerálnej vody pre zamestnancov DSS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Minerálne vody, a.s. 31711464 22,80 € 09.08.2023 31.08.2023 Faktúra
407/23 dodávka minerálnej vody pre zamestnancov DSS 25.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Minerálne vody, a.s. 31711464 34,20 € 05.09.2023 19.09.2023 Faktúra
521/23 technická a emisná kontrola motorového vozidla Škoda Octavia Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. 31726712 85,00 € 06.11.2023 28.11.2023 Faktúra
263/23 servisná prehliadky osobného MV Toyota Auris Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 PK AUTO, spol. s r.o. 31733174 166,48 € 12.06.2023 28.06.2023 Faktúra
043/23 oprava ručného kalového čerpadla - šachta pri budove SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 846,30 € 08.02.2023 09.03.2023 Faktúra
128/23 oprava kanalizačnej prečerpávacej šachty SO06 - havarijný stav Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 491,50 € 30.03.2023 05.04.2023 Faktúra
165/23 oprava ústredného vykurovania - budova SO02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 908,10 € 21.04.2023 05.05.2023 Faktúra
224/23 oprava - ochrana čerpadla (vodárne) studňovej vody - budova SO01 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 1 271,76 € 25.05.2023 02.06.2023 Faktúra
277/23 oprava - výmena ponorného čerpadla v šachte pri budove SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 2 866,24 € 21.06.2023 28.06.2023 Faktúra
342/23 oprava - čerpadla (vodárne) studňovej vody - budova SO01 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 1 418,16 € 27.07.2023 04.08.2023 Faktúra
551/23 oprava vodoinštalácie v budove SO06 - časť škrabka Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 479,80 € 22.11.2023 28.11.2023 Faktúra
587/23 oprava vodoinštalácie v suteréne budovy SO06 (havarijný stav) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 1 621,80 € 08.12.2023 18.12.2023 Faktúra
610/23 oprava vodoinštalácie v suteréne budovy SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 1 885,44 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
605/23 oprava (výmena) ponorného čerpadla v šachte pri budove SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 2 866,24 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
668/23 stavebné práce pri oprave v budove SO02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 2 183,50 € 28.12.2023 05.01.2024 Faktúra
681/23 zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 192,00 € 31.12.2023 10.02.2024 Faktúra
676/23 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 102,00 € 31.12.2023 10.02.2024 Faktúra
057/23 zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 192,00 € 13.02.2023 09.03.2023 Faktúra
045/23 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 90,00 € 08.02.2023 09.03.2023 Faktúra
106/23 zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 192,00 € 13.03.2023 04.04.2023 Faktúra
090/23 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 96,00 € 07.03.2023 04.04.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »