Faktúra č. 043/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 043/23
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava ručného kalového čerpadla - šachta pri budove SO06
  • Dátum doručenia: 08.02.2023
  • Celková hodnota: 846,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 17/2023
  • Dátum zverejnenia: 09.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
17/2023 oprava ručného kalového čerpadla v prečerpávacej šachte pri budove SOO6- havarijný stav Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 846,30 € 27.01.2023 10.02.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť