Faktúra č. 128/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 128/23
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava kanalizačnej prečerpávacej šachty SO06 - havarijný stav
  • Dátum doručenia: 30.03.2023
  • Celková hodnota: 491,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 58/2023
  • Dátum zverejnenia: 05.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
58/2023 oprava kanalizačnej prečerpávacej šachty pre budovu SOO6- havarijný stav Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 491,50 € 23.03.2023 05.04.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť