Faktúra č. 331/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 331/23
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka minerálnej vody pre zamestnancov DSS
  • Dátum doručenia: 18.07.2023
  • Celková hodnota: 28,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 141/2023
  • Dátum zverejnenia: 01.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
141/2023 dodávka minerálnej vody Savior 18,9 l galon 5 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Minerálne vody, a.s. 31711464 28,50 € 07.07.2023 21.07.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť