Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0093/22 Vyúčtovanie elektrickej energie 01/2022 - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 240,35 € 08.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0104/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poľnohospodárske družstvo, Batizovce 00199630 220,00 € 09.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1234/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 12/2021 - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 182,42 € 10.02.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0088/22 Vyúčtovacia faktúra - školenie . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Europska vzdelávacia agentúra MERIDIAN s.r.o. 46582339 150,00 € 10.02.2022 10.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0108/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 106,85 € 10.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0107/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 176,81 € 10.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0105/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 46,80 € 10.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0110/22 Oprava kotla. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Štefan Bachleda 41845838 114,12 € 10.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0109/22 Servis váh. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing. František Mlynarčík, oprava,servis a predaj váh a závaží 17296978 198,00 € 10.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0106/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 596,17 € 11.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0111/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 185,13 € 11.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0112/22 Odborný seminár - Nemcová Mgr., Batorova Ing.Mgr, Bebčáková Mgr, Neupauerová Mgr, Pastrnáková Mgr. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce 50012592 105,00 € 14.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0117/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 45,70 € 15.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0116/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 59,51 € 15.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0118/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 361,07 € 15.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0114/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 385,21 € 15.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0115/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 578,82 € 15.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0120/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 183,87 € 16.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0122/22 Nákup plechových regálov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B2B Partner s.r.o. 44413467 2 649,60 € 16.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0121/22 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 40,50 € 16.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0113/22 Výmena modulu vstupov a výstupov na riadenie kotolne. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MART SYSTEM s.r.o. 36488135 1 399,20 € 16.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0123/22 Údržba práčky, sušičky. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ELOS - servis s.r.o. 47575930 472,96 € 16.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0128/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 109,78 € 17.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0127/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 82,94 € 17.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0129/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 136,13 € 17.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0126/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 406,79 € 17.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0125/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 70,20 € 17.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0124/22 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Záhradkárske potreby - Peter Havaš 35417749 222,30 € 17.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0119/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kasberg s.r.o. 31684912 48,72 € 17.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0133/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 209,07 € 21.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »