Faktúra č. 0107/22

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0107/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podľa vlastného výberu.
  • Dátum doručenia: 10.02.2022
  • Celková hodnota: 176,81 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2021/39
  • Dátum zverejnenia: 07.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2021/39 Rámcová kúpna zmluva Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 Iné 0,00 € 16.12.2021 01.01.2022 31.12.2022 22.12.2021 PhDr. Katarína Bolisegová riaditeľka Zmluva
2021/39 Dodaokč.1 k Rámcovej kúpnej zmluve Mäso mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 Iné 0,00 € 27.10.2022 01.11.2022 31.12.2022 31.10.2022 PhDr. Katarína Bolisegová riaditeľka Zmluva
0891/22 Úradné meranie spotreby paliva na mot. vozidlách. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Igor Škrobánek - O.P.C.D., Metrologické pracovisko Akreditavané skúšobné laboratórium 14255791 360,00 € 20.10.2022 12.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť