Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0411/24 Odtoková hadica k sprchovaciemu lôžku Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 53,46 € 17.07.2024 20.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0410/24 Nové verzie MAGMA Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Aricoma Systems s. r. o. 36396222 25,49 € 17.07.2024 20.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0406/24 Vývoz triedeného odpadu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 32,40 € 16.07.2024 20.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0407/24 Vyúčtovanie el. energie 06/2024 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 180,37 € 16.07.2024 20.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0408/24 Vyúčtovanie el. energie 06/2024 - Jurkovičová Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 2 351,66 € 16.07.2024 20.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0409/24 Vyúčtovanie el. energie 06/2024 - Štúrova Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 121,49 € 16.07.2024 20.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0393/24 Nákup tovaru podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 80,04 € 12.07.2024 17.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0401/24 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 30,90 € 12.07.2024 17.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0402/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 515,96 € 12.07.2024 17.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0394/24 Plyn 06/2024- Css Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 2 810,20 € 12.07.2024 17.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0396/24 Telekomunikačné služby- 06/2024 mobilné telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 90,61 € 12.07.2024 17.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0397/24 Telekomunikačné služby - útulok Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,60 € 12.07.2024 17.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0395/24 Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby - 2. polrok 2024 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MEDISON, s.r.o. 36679135 338,40 € 12.07.2024 17.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0399/24 Prenájom licencie 6/2024. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 12.07.2024 17.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0400/24 Systemová podpora Magma 01.04-30.06.2024 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Aricoma Systems s. r. o. 36396222 135,29 € 12.07.2024 17.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0392/24 Zabezpečovací pás na ruku Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TheraCare 195364 65,80 € 12.07.2024 17.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0403/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 202,93 € 12.07.2024 17.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0398/24 Cygnus SK: 07-09/2024 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IReSoft,s.r.o. 26297850 1 459,26 € 12.07.2024 17.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0404/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 36,00 € 12.07.2024 20.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0405/24 Prenájom kontajnera 01.07 - 31.07.2024 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 100,44 € 12.07.2024 20.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0388/24 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 447,54 € 10.07.2024 17.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0389/24 Telekomunikačné služby - CSS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 10.07.2024 17.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0390/24 Telekomunikačné služby 06/2024-ISPIN Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 10.07.2024 17.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0391/24 Telekomunikačné služby 06/2024 - Pevná linka , internet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 134,51 € 10.07.2024 17.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0381/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 34,80 € 09.07.2024 17.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0382/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 2 536,82 € 09.07.2024 17.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0385/24 Servisné práce SPIN 01.07 - 30.09.2024 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 09.07.2024 17.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0386/24 Vodné a stočné Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Podtatr.vodár. spol.a.s. 36500968 971,96 € 09.07.2024 17.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0384/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 320,59 € 09.07.2024 17.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0383/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 329,90 € 09.07.2024 17.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »