Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0568/24 Nákup kancelárskych potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 373,14 € 04.10.2024 10.10.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0562/24 Telekomunikačné služby- 08/2024 mobilné telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 90,60 € 04.10.2024 10.10.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0563/24 Telekomunikačné služby- 09/2024 mobilné telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 94,80 € 04.10.2024 10.10.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0565/24 Telekomunikačné služby - CSS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 04.10.2024 10.10.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0566/24 Telekomunikačné služby - útulok Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,60 € 04.10.2024 10.10.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0567/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 374,71 € 04.10.2024 10.10.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0564/24 Systemová podpora Magma 01.07-30.09.2024 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Aricoma Systems s. r. o. 36396222 135,29 € 04.10.2024 10.10.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0561/24 Nákup stavebného materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 HIROPRO, spol. s r.o. 31678475 47,70 € 04.10.2024 10.10.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0555/24 Servisné práce SPIN 01.10 - 31.12.2024 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 03.10.2024 10.10.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0557/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 336,50 € 03.10.2024 10.10.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0560/24 Nákup tovaru podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 2 269,36 € 03.10.2024 10.10.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0559/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 379,59 € 03.10.2024 10.10.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0558/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 4 366,51 € 03.10.2024 10.10.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0556/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 165,00 € 03.10.2024 10.10.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0553/24 Nákup koláčov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária 50182285 1 127,75 € 02.10.2024 10.10.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0554/24 Vodné a stočné - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Podtatr.vodár. spol.a.s. 36500968 761,74 € 02.10.2024 10.10.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0551/24 Plyn 10/2024 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 1 272,00 € 02.10.2024 10.10.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0552/24 Prenájom licencie 09/2024. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 02.10.2024 10.10.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0550/24 Cygnus SK: 10-12/2024 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IReSoft,s.r.o. 26297850 1 459,26 € 02.10.2024 10.10.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0548/24 Trubice na germicídne žiariče. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 30,00 € 01.10.2024 10.10.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0547/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 232,51 € 01.10.2024 10.10.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0549/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 991,46 € 01.10.2024 10.10.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0546/24 Nákup tlačiarne. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 421,56 € 01.10.2024 10.10.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0544/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 105,52 € 30.09.2024 05.10.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0543/24 EK a TK - ŠKoda fábia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 321,16 € 30.09.2024 05.10.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0540/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 442,80 € 30.09.2024 05.10.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0541/24 Kontrola komínov a dymovodov - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOMINÁRSTVO Poprad - Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko 47513241 25,00 € 30.09.2024 05.10.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0542/24 Kontrola komínov a dymovodov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOMINÁRSTVO Poprad - Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko 47513241 60,00 € 30.09.2024 05.10.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0539/24 Poskytnutie súčinnosti pri implementácií Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CUBS plus,s.r.o. 46943404 140,40 € 30.09.2024 05.10.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0545/24 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Perfect Distribution a.s. 47719150 806,17 € 30.09.2024 05.10.2024 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »