Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0036/26 Metodický deň stravovacej prevádzky. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GURMEN s.r.o 44025718 213,60 € 30.01.2026 05.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0034/26 Dvere biele. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SEZAM, s.r.o. 00633194 186,96 € 29.01.2026 05.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0035/26 Nákup potravín podľa vlastného vyberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 314,16 € 29.01.2026 05.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0037/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 VIJOFEL trade, s.r.o. 36474738 1 058,68 € 29.01.2026 05.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0033/26 Nákup kuchynských potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 238,57 € 28.01.2026 05.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0032/26 Nákup potravín podľa vlastného vyberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 1 779,06 € 28.01.2026 05.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0030/26 Nádoby na odvoz odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Obec Batizovce 00326119 80,10 € 27.01.2026 05.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0031/26 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 906,92 € 27.01.2026 05.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0029/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 487,51 € 27.01.2026 05.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0028/26 Servis vozidla - Toyota Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AUTOKLUB, a. s. 45516286 551,24 € 26.01.2026 29.01.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0026/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 VIJOFEL trade, s.r.o. 36474738 1 403,85 € 23.01.2026 29.01.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0027/26 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. 31719724 497,92 € 22.01.2026 29.01.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0024/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 658,25 € 22.01.2026 29.01.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0025/26 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 70,54 € 22.01.2026 29.01.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0019/26 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Mgr. Lívia Sklárová 47506059 67,40 € 21.01.2026 26.01.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0021/26 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 417,88 € 21.01.2026 26.01.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0022/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 2 136,98 € 21.01.2026 26.01.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0018/26 Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby - 1. polrok 2026 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MEDISON, s.r.o. 36679135 346,86 € 21.01.2026 26.01.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0023/26 Nákup kancelárskych potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 348,39 € 21.01.2026 26.01.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0020/26 Cygnus SK: 1-3/26 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IRESOFT SK, s.r.o. 55806538 1 599,14 € 19.01.2026 26.01.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0692/25 Vyúčtovanie el. energie 12/2025 - Jurkovičová Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 2 872,01 € 19.01.2026 26.01.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0691/25 Vyúčtovanie el. energie 12/25 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 32,28 € 19.01.2026 26.01.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0690/25 Vyúčtovanie el. energie 12/2025 - Štúrova Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 271,11 € 19.01.2026 26.01.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0016/26 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Perfect Distribution a.s. 47719150 1 378,73 € 16.01.2026 26.01.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0017/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 434,78 € 16.01.2026 26.01.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0687/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 2 414,19 € 14.01.2026 19.01.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0686/25 Funkcia technika PO a činnosti BTS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing. Alexandra Hrebeňárová 47005122 180,00 € 14.01.2026 19.01.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0014/26 Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti za 01/26 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CUBS plus,s.r.o. 46943404 47,97 € 14.01.2026 19.01.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0015/26 Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CUBS plus,s.r.o. 46943404 47,97 € 14.01.2026 19.01.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0688/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 4 410,32 € 14.01.2026 19.01.2026 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 »