Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0209/24 Odkvapkávacia tácka pod várnice Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 7,20 € 17.04.2024 20.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0207/24 Poplatok za komunálne odpady na rok 2024. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Obec Batizovce 00326119 6 864,00 € 16.04.2024 20.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0208/24 Daň z nehnutelností 2024. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Obec Batizovce 00326119 1 062,65 € 16.04.2024 20.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0198/24 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 193,79 € 16.04.2024 20.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0199/24 Vyúčtovanie el. energie 03/2024 - Štúrova Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 226,28 € 16.04.2024 20.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0200/24 Vyúčtovanie el. energie 03/2024 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 272,27 € 16.04.2024 20.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0201/24 Vyúčtovanie el. energie 03/2024 - Jurkovičová Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 2 574,35 € 16.04.2024 20.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0202/24 Nákup potravín podla vlastného výberu Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 434,88 € 16.04.2024 20.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0205/24 Nové verzie MAGMA Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Aricoma Systems s. r. o. 36396222 25,49 € 16.04.2024 20.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0203/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 188,10 € 16.04.2024 20.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0204/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 105,00 € 16.04.2024 20.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0197/24 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Perfect Distribution a.s. 47719150 1 435,32 € 16.04.2024 20.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0206/24 Prenájom kontajnera 01.04 - 30.04.2024 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 97,20 € 16.04.2024 20.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0190/24 Odvoz VOK. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 645,72 € 10.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0196/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 289,86 € 10.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0189/24 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 2 706,10 € 10.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0192/24 Plyn 03/2024- Css Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 9 253,32 € 10.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0188/24 Nákup tovaru podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 549,00 € 10.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0193/24 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 113,04 € 10.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0191/24 Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 1 420,20 € 10.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0187/24 Poskytnutie súčinnosti pri implementácií Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CUBS plus,s.r.o. 46943404 104,40 € 10.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0195/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 4 057,24 € 10.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0194/24 Balík porada - Knižková, Ing. Faixová. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 3, Vysoké Tatry 00186759 216,00 € 10.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0184/24 Mobilné telefóny. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 0,07 € 09.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0185/24 Telekomunikačné služby 03/2024-ISPIN Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 09.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0186/24 Telekomunikačné služby 03/2024 - Pevná linka , internet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 133,09 € 09.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0183/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 869,92 € 09.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0182/24 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 332,41 € 08.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0176/24 Činnosť požiarneho, bezpečnostného technika za mesiace 01-03.2024 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing. Alexandra Hrebeňárová 47005122 180,00 € 05.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0177/24 Daň z nehnuteľnosti - Útulok . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MESTO SVIT 00326607 210,45 € 05.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »