Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0294/26 Nákup čistiacích , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 703,67 € 26.05.2026 28.05.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0295/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 553,78 € 26.05.2026 28.05.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0293/26 Hrubá obrusovina. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bargertex s.r.o. 53006470 263,47 € 26.05.2026 28.05.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0290/26 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 126,29 € 25.05.2026 28.05.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0288/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 932,67 € 25.05.2026 28.05.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0291/26 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 576,32 € 25.05.2026 28.05.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0287/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 VIJOFEL trade, s.r.o. 36474738 934,81 € 25.05.2026 28.05.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0289/26 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 942,18 € 25.05.2026 28.05.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0292/26 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Mgr. Lívia Sklárová 47506059 20,90 € 25.05.2026 28.05.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0286/26 Nákup rukavíc. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 UNTRACO SR - Ing. Peter Privracký 33764956 2 226,92 € 20.05.2026 28.05.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0281/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 VIJOFEL trade, s.r.o. 36474738 764,24 € 15.05.2026 19.05.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0278/26 Vyúčtovanie el. energie 04/2026- Jurkovičová. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 2 499,26 € 15.05.2026 19.05.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0279/26 Vyúčtovanie el. energie 04/2026- Štúrová ul. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 180,90 € 15.05.2026 19.05.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0280/26 Vyúčtovanie el. energie 04/2026- Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 16,16 € 15.05.2026 19.05.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0284/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 643,40 € 15.05.2026 19.05.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0285/26 Servis výťahov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 833,84 € 15.05.2026 19.05.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0277/26 Brúsenie nožov Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Marcel Jacko-Staving, s.r.o. 47339063 311,16 € 14.05.2026 19.05.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0274/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 1 531,88 € 13.05.2026 15.05.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0273/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 802,42 € 13.05.2026 15.05.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0275/26 Plyn 04/2026 - Css Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Torreol, s. r. o. 51127989 7 275,94 € 13.05.2026 15.05.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0276/26 Kontrola kotlov a vykurovacieho systému Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ján Ferianček 46986103 822,00 € 13.05.2026 15.05.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0268/26 oprava pračky Elektrolux Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ELOS - servis s.r.o. 47575930 956,48 € 12.05.2026 15.05.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0271/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 676,39 € 12.05.2026 15.05.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0272/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 VIJOFEL trade, s.r.o. 36474738 890,89 € 12.05.2026 15.05.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0269/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 842,05 € 12.05.2026 15.05.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0270/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 1 318,22 € 12.05.2026 15.05.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0267/26 odvoz BRKO Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,83 € 11.05.2026 15.05.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0266/26 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 355,92 € 07.05.2026 15.05.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0261/26 Poplatok za komunálne odpady na rok 2026. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Obec Batizovce 00326119 10 296,00 € 06.05.2026 12.05.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0262/26 Daň z nehnutelností 2026 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Obec Batizovce 00326119 1 062,65 € 06.05.2026 12.05.2026 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »