Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0244/25 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 23,06 € 16.05.2025 21.05.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0238/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 707,63 € 16.05.2025 21.05.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0239/25 Vyúčtovanie el. energie 04/2025 - Štúrova Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 171,15 € 16.05.2025 21.05.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0241/25 Vyúčtovanie el. energie 04/25 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 143,93 € 16.05.2025 21.05.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0242/25 Vyúčtovanie el. energie 04/2025 - Jurkovičová Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 2 407,95 € 16.05.2025 21.05.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0243/25 Plyn 04/2025 - Css Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 6 529,44 € 16.05.2025 21.05.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0247/25 Telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 0,07 € 16.05.2025 21.05.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0237/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 2 046,63 € 16.05.2025 21.05.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0245/25 Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti za 05/25 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CUBS plus,s.r.o. 46943404 47,97 € 16.05.2025 21.05.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0246/25 Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CUBS plus,s.r.o. 46943404 47,97 € 16.05.2025 21.05.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0248/25 Kruhová vložka Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 UNITRADE MARKET s.r.o. 48029637 147,60 € 16.05.2025 21.05.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0236/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 4 807,63 € 15.05.2025 21.05.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0222/25 Oprava sušičky Electrolux TD6-20 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ELOS - servis s.r.o. 47575930 641,45 € 09.05.2025 15.05.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0233/25 Nákup kancelárskych potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 222,42 € 09.05.2025 15.05.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0229/25 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 235,97 € 09.05.2025 15.05.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0231/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 318,05 € 09.05.2025 15.05.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0235/25 Nákup potravín podľa vlastného vyberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 2 507,81 € 09.05.2025 15.05.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0225/25 Telekomunikačné služby 04/2025 -ISPIN Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 60,27 € 09.05.2025 15.05.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0226/25 Telekomunikačné služby - CSS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,50 € 09.05.2025 15.05.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0227/25 Telekomunikačné služby 04/2025 - Pevná linka , internet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 119,24 € 09.05.2025 15.05.2025 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »