0081/24 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PECE spol. s r. o. |
36618233 |
|
400,00 € |
04.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0080/24 |
Objednávame si u Vás inštalácia modulu SendMail. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Aricoma Systems s. r. o. |
36396222 |
|
215,10 € |
03.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0484/24 |
Nespotrebované poistné. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
-9,75 € |
03.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0488/24 |
Odborná prekliadka a skúška elektrických zariadení a elektrických spotrebičov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
3 712,32 € |
03.09.2024 |
|
|
07.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0078/24 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
10 000,00 € |
02.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0487/24 |
Nákup kancelárskych potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
293,36 € |
02.09.2024 |
|
|
07.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0485/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
357,61 € |
02.09.2024 |
|
|
07.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0483/24 |
Plyn 09/2024 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
1 272,00 € |
02.09.2024 |
|
|
07.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0482/24 |
Prenájom licencie 08/2024. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
247,56 € |
02.09.2024 |
|
|
07.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0486/24 |
Nákup zdravotníckych potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
31,56 € |
02.09.2024 |
|
|
07.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0481/24 |
Kolektívna zzmluva vyššieho stupňa - školenie |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RVC Prešov |
31954120 |
|
42,00 € |
02.09.2024 |
|
|
07.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0079/24 |
Objednávame si u Vás skupinovú a individuálnu supervíziu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SULE, s. r. o. |
56438923 |
|
600,00 € |
02.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0480/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
2 350,14 € |
28.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0477/24 |
Oprava plynových kotlov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
2 175,00 € |
28.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0478/24 |
Oprava kotla v Útulku Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
671,90 € |
28.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0479/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
1 008,52 € |
28.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0475/24 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 201,85 € |
27.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0474/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
691,82 € |
27.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0476/24 |
Deratizačné práce v areály CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
480,00 € |
27.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0473/24 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
31,48 € |
23.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |