Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0081/24 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PECE spol. s r. o. 36618233 400,00 € 04.09.2024 05.09.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0080/24 Objednávame si u Vás inštalácia modulu SendMail. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Aricoma Systems s. r. o. 36396222 215,10 € 03.09.2024 05.09.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0484/24 Nespotrebované poistné. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 -9,75 € 03.09.2024 05.09.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0488/24 Odborná prekliadka a skúška elektrických zariadení a elektrických spotrebičov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Rastislav Hudák 40297055 3 712,32 € 03.09.2024 07.09.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0078/24 Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 10 000,00 € 02.09.2024 05.09.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0487/24 Nákup kancelárskych potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 293,36 € 02.09.2024 07.09.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0485/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 357,61 € 02.09.2024 07.09.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0483/24 Plyn 09/2024 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 1 272,00 € 02.09.2024 07.09.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0482/24 Prenájom licencie 08/2024. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 02.09.2024 07.09.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0486/24 Nákup zdravotníckych potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 31,56 € 02.09.2024 07.09.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0481/24 Kolektívna zzmluva vyššieho stupňa - školenie Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RVC Prešov 31954120 42,00 € 02.09.2024 07.09.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0079/24 Objednávame si u Vás skupinovú a individuálnu supervíziu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SULE, s. r. o. 56438923 600,00 € 02.09.2024 05.09.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0480/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 2 350,14 € 28.08.2024 07.09.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0477/24 Oprava plynových kotlov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 2 175,00 € 28.08.2024 07.09.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0478/24 Oprava kotla v Útulku Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 671,90 € 28.08.2024 07.09.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0479/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 1 008,52 € 28.08.2024 07.09.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0475/24 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 201,85 € 27.08.2024 07.09.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0474/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 691,82 € 27.08.2024 07.09.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0476/24 Deratizačné práce v areály CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 480,00 € 27.08.2024 07.09.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0473/24 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 31,48 € 23.08.2024 04.09.2024 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »