Faktúra č. 0127/22

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0127/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podľa vlastného výberu.
  • Dátum doručenia: 17.02.2022
  • Celková hodnota: 82,94 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2021/43
  • Dátum zverejnenia: 07.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2021/43 Rámcová kúpna zmluva Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 Iné 0,00 € 20.12.2021 01.01.2022 31.12.2022 22.12.2021 PhDr. Katarína Bolisegová riaditeľka Zmluva
1054/22 Nákup kuchynského tovaru. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CORA GASTRO s.r.o. 44857187 284,71 € 15.12.2022 21.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť