Faktúra č. 1054/22

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1054/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup kuchynského tovaru.
  • Dátum doručenia: 15.12.2022
  • Celková hodnota: 284,71 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0127/22
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0127/22 Objednávame si u Vás tovar do kuchyne. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CORA GASTRO s.r.o. 44857187 284,71 € 14.12.2022 16.12.2022 Objednávka
Tlačiť