Faktúra č. 0124/22

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0124/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa faktúry.
  • Dátum doručenia: 17.02.2022
  • Celková hodnota: 222,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2021/040
  • Dátum zverejnenia: 07.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2021/040 Objednávame si u Vás nákup záhradkárskych potrieb, aranžovacieho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Záhradkárske potreby - Peter Havaš 35417749 500,00 € 08.03.2021 06.04.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
1046/22 Odborná skúška a prehliadka bleskozvodov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Rastislav Hudák 40297055 450,00 € 12.12.2022 15.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť