Faktúra č. 0113/22

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0113/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Výmena modulu vstupov a výstupov na riadenie kotolne.
  • Dátum doručenia: 16.02.2022
  • Celková hodnota: 1 399,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2022/012
  • Dátum zverejnenia: 07.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2022/012 Objednávam i u Vás na výmenu modulu vstupov a výstupov na riadenie činnosti kotolne. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MART SYSTEM s.r.o. 36488135 1 400,40 € 19.01.2022 21.01.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0895/22 Vyúčtovacia faktúra za časopis Záhradkár 2023. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 News and Media Holding a.s. 47256281 22,90 € 25.10.2022 26.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť