Faktúra č. 0133/22

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0133/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podľa vlastného výberu.
  • Dátum doručenia: 21.02.2022
  • Celková hodnota: 209,07 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2021/31
  • Dátum zverejnenia: 07.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2021/31 Rámcová kúpna zmluva Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 Iné 0,00 € 06.12.2021 01.01.2022 31.12.2022 21.12.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
1105/22 Nákup evakuačných podložiek. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 1 500,00 € 27.12.2022 29.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť