Faktúra č. 1105/22

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1105/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup evakuačných podložiek.
  • Dátum doručenia: 27.12.2022
  • Celková hodnota: 1 500,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0133/22
  • Dátum zverejnenia: 29.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0133/22 Objednávame si u Vás evakuačné podložky. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 1 500,00 € 27.12.2022 28.12.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť