Faktúra č. 0104/22

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0104/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podľa vlastného výberu.
  • Dátum doručenia: 09.02.2022
  • Celková hodnota: 220,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2021/34
  • Dátum zverejnenia: 07.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2021/34 Rámcová kúpna zmluva Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PD Batizovce 00199630 Iné 0,00 € 06.12.2021 01.01.2022 31.12.2022 21.12.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
0779/22 Pokladka koberca - kancelária riaditeľa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Stanislav Gaži - TERGUE 53580702 200,00 € 16.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0937/22 Pokladka koberca - zubná ambulancia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Stanislav Gaži - TERGUE 53580702 105,50 € 07.11.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť