Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0494/22 Vyúčtovanie el. energie 05/2022 - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 170,92 € 13.06.2022 30.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0495/22 Vyúčtovanie el. energie 05/2022 - Šturová ul. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 158,22 € 13.06.2022 30.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0493/22 Vyúčtovanie el. energie 05/2022 - Jurkovičová ul. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 2 737,68 € 13.06.2022 30.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0895/22 Vyúčtovacia faktúra za časopis Záhradkár 2023. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 News and Media Holding a.s. 47256281 22,90 € 25.10.2022 26.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0088/22 Vyúčtovacia faktúra - školenie . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Europska vzdelávacia agentúra MERIDIAN s.r.o. 46582339 150,00 € 10.02.2022 10.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0966/22 Vyúčtovacia faktúra - odborný seminár. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asociácia správcov registratúry 37922190 65,00 € 16.11.2022 19.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0174/22 Vyúčtovacia faktúra - Nákup práčiek WHIRPOOL Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Alza.cz a.s. 36562939 451,80 € 07.03.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0921/22 Vyúčtovacia faktúra - nakup chladničky Elektrolux. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Alza.cz a.s. 36562939 356,90 € 04.11.2022 08.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0142/22 Vyúčtovacia faktúra - kancelárske stoličky. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 2 346,99 € 23.02.2022 24.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0130/22 Vyúčtovacia faktúra - elektrody Zoll AED Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 HomeGym s. r. o. 27708144 558,79 € 22.02.2022 22.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0517/22 Vyúčtovacia faktura Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Alza.sk s. r. o. 36562939 224,90 € 20.06.2022 29.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0800/22 Vysprávky, akrylovanie, olepovanie, prikrývanie, penetráciu a materiál - Kaštieľ Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniel Hudák 41576284 4 817,60 € 27.09.2022 04.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0315/22 Výrub stromov v areáli CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 STROMSERVIS s.r.o. 47504404 840,00 € 13.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1053/22 Výroba informačných tabúl. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 neoSun s.r.o. 45593710 1 402,74 € 15.12.2022 21.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0236/22 Výmena žiarovky - Fiat Ducato. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 10,80 € 24.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0624/22 Výmena sil. vyl. KD a zál. zdroja- Kaštiel. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 752,16 € 25.07.2022 03.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0625/22 Výmena oleja, signaliek, vyčistenie- Gaštan. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 273,60 € 25.07.2022 03.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0623/22 Výmena oleja a tlačítka na výťahu - kuchyňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 312,00 € 25.07.2022 03.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0132/22 Výmena modulu vstupov a výstupov na riadenie kotolne. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MART SYSTEM s.r.o. 36488135 1 172,40 € 21.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0113/22 Výmena modulu vstupov a výstupov na riadenie kotolne. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MART SYSTEM s.r.o. 36488135 1 399,20 € 16.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0214/22 Výmena modulu - kotolňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MART SYSTEM s.r.o. 36488135 137,50 € 21.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0539/22 Výmena madiel, demontáž, rezanie, inštalácia krytov madiel. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 2 819,28 € 24.06.2022 09.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0799/22 Vymalovanie kancelárie riaditeľa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniel Hudák 41576284 341,80 € 27.09.2022 04.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1066/22 Vodné, stočné- Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Podtatr.vodár. spol.a.s. 36500968 476,70 € 19.12.2022 28.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0815/22 Vodné, stočné - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Podtatr.vodár. spol.a.s. 36500968 473,34 € 27.09.2022 12.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0557/22 Vodné, stočné - Útulok Svit . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Podtatr.vodár. spol.a.s. 36500968 470,38 € 01.07.2022 09.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0250/22 Vodné, stočné - Útulok Svit . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Podtatr.vodár. spol.a.s. 36500968 800,29 € 29.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1065/22 Vodné -Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Podtatr.vodár. spol.a.s. 36500968 2 139,83 € 19.12.2022 28.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0249/22 Vodné - Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Podtatr.vodár. spol.a.s. 36500968 2 569,06 € 29.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0816/22 Vodné - Css Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Podtatr.vodár. spol.a.s. 36500968 2 489,04 € 27.09.2022 12.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »