Faktúra č. 0214/22

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0214/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Výmena modulu - kotolňa.
  • Dátum doručenia: 21.03.2022
  • Celková hodnota: 137,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0039/22
  • Dátum zverejnenia: 08.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0039/22 Objednávame si u Vás výmenu modulu vstupov a výstupov na riadenie činnosti kotoln. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MART SYSTEM s.r.o. 36488135 137,50 € 16.03.2022 16.03.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť