Faktúra č. 0142/22

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0142/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovacia faktúra - kancelárske stoličky.
  • Dátum doručenia: 23.02.2022
  • Celková hodnota: 2 346,99 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0016/22
  • Dátum zverejnenia: 24.02.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0016/22 Objednávame si u Vás 13ks Otočné kreslo pre hráča CX1127M 3326161 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 2 346,99 € 31.01.2022 31.01.2022 Objednávka
Tlačiť