Faktúra č. 0539/22

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0539/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Výmena madiel, demontáž, rezanie, inštalácia krytov madiel.
  • Dátum doručenia: 24.06.2022
  • Celková hodnota: 2 819,28 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0079/22
  • Dátum zverejnenia: 09.07.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0079/22 Objednávame si u Vás výmenu ochranných plastových krytov na madlách na budove Javor D a E. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 2 819,28 € 07.06.2022 17.06.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť