Faktúra č. 0539/22
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: ARJO Humanic SK s.r.o.
- IČO: 36679607
- Adresa: Školska 428, 05935 Batizovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0539/22
- Popis fakturovaného plnenia: Výmena madiel, demontáž, rezanie, inštalácia krytov madiel.
- Dátum doručenia: 24.06.2022
- Celková hodnota: 2 819,28 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0079/22
- Dátum zverejnenia: 09.07.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0079/22 | Objednávame si u Vás výmenu ochranných plastových krytov na madlách na budove Javor D a E. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | ARJO Humanic SK s.r.o. | 36679607 | 2 819,28 € | 07.06.2022 | 17.06.2022 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |