Faktúra č. 0517/22

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0517/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovacia faktura
  • Dátum doručenia: 20.06.2022
  • Celková hodnota: 224,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 077/2022
  • Dátum zverejnenia: 29.06.2022
  • Poznámka:
Tlačiť