Faktúra č. 0799/22

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0799/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Vymalovanie kancelárie riaditeľa.
  • Dátum doručenia: 27.09.2022
  • Celková hodnota: 341,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0105/22
  • Dátum zverejnenia: 04.10.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0105/22 Objednávame si u Vás vymaľovanie kancelárie riaditeľa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniel Hudák 41576284 342,00 € 21.09.2022 01.10.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť