Faktúra č. 0132/22

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0132/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Výmena modulu vstupov a výstupov na riadenie kotolne.
  • Dátum doručenia: 21.02.2022
  • Celková hodnota: 1 172,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0020/22
  • Dátum zverejnenia: 07.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0020/22 Objednávam i u Vás na výmenu modulu vstupov a výstupov na riadenie činnosti kotolne JAVOR. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MART SYSTEM s.r.o. 36488135 1 172,40 € 04.02.2022 08.02.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
1106/22 Nákup nerezových pracovných stolov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B2B Partner s.r.o. 44413467 878,40 € 27.12.2022 29.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť