20230373 |
Oprava hasiacého prístroja 2 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
15,76 € |
07.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230372 |
Revízia hasiacích prístrojov a hydrantov. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
636,80 € |
07.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230147 |
Kancelársky materiál Projekt Erasmus + |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
248,96 € |
26.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230146 |
Kancelárske potreby-krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
7,76 € |
26.05.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230249 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
68,75 € |
14.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230148 |
Materiál + KHM krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GSM Partner spol. s r.o. |
36474304 |
|
199,90 € |
29.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230392 |
Materiál-Futbalový, posilňovací krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GSM Partner spol. s r.o. |
36474304 |
|
131,76 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230267 |
Materiál-PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
STAVMAX Humenné, s.r.o. |
36475823 |
|
6,55 € |
22.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230001 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 01/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
05.01.2023 |
|
|
28.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20230033 |
Zml. servis výpočtovej techniky 02/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
09.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230024 |
Tonery TV+PV+Ú TEČ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
135,00 € |
06.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230063 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 3/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
09.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230093 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 4/23 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
14.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230116 |
Zml.servis výpočtovej techniky 5/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
09.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230111 |
Kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
80,00 € |
03.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230156 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 06/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
06.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230153 |
Kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
45,00 € |
05.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230152 |
Kancelársky materiál Projekt Erasmus + |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
194,00 € |
02.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230149 |
Materiál krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
63,50 € |
29.05.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230199 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 7/23 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
13.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230183 |
Interaktívna tabuľa - vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
1 650,00 € |
29.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230214 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 8/23 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
07.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230272 |
Kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
35,00 € |
25.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230271 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
25.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230318 |
Zmluv. servis výpočtovej techniky 10/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
24.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230342 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 11/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
22.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230333 |
Kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
50,00 € |
15.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230394 |
Kancelársky materiál-krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
263,00 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230413 |
Materiál -zabezpečenie činnosti krúžku |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
52,50 € |
19.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230350 |
Čistiace potreby-doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
99,56 € |
23.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |