Faktúra č. 20230147

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20230147
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál Projekt Erasmus +
  • Dátum doručenia: 26.05.2023
  • Celková hodnota: 248,96 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 69/2023
  • Dátum zverejnenia: 27.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
69/2023 Objednávame si u Vás kancelársky materiál na projekt. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Kridla s.r.o. 36466778 249,28 € 23.05.2023 25.05.2023 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť