Faktúra č. 20230392

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20230392
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-Futbalový, posilňovací krúžok
  • Dátum doručenia: 14.12.2023
  • Celková hodnota: 131,76 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 207/2023
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
207/2023 Objednávame si u Vás materiál na futbalový a posilňovací krúžok. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GSM Partner spol. s r.o. 36474304 131,76 € 11.12.2023 18.12.2023 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť