Slovak Telekom.a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
039/21 | Faktúra za VÚCNET obdobie 01.02.- 28.02.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 09.03.2021 | 19.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
026/21 | Faktúra za VÚCNET obdobie 01.01.-31.01.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 08.02.2021 | 01.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
042/20 | Faktúra za VÚCNET obdobie 01.01.-31.01.2020 v sume 58,80€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 06.02.2020 | 29.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
079/16 | Faktúra za VUCNET 01/2016 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 09.02.2016 | 23.02.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
085/15 | Faktúra za VUCNET 01/2015 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 10.02.2015 | 24.02.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
452/16 | Faktúra za VUCNET - 09/2016 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 07.10.2016 | 04.11.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
135/17 | Faktúra za VUCNET - marec 2017 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 06.04.2017 | 03.05.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
172/16 | Faktúra za telekomunikačné služby za mesiac marec 2016 v sume 13,86€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 13,86 € | 08.04.2016 | 03.05.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
472/19 | Faktúra za telekomunikačné služby VÚCNET preplatok za obdobie 01.10.-31.10.2019 v sume -86,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | -86,50 € | 27.11.2019 | 17.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
473/19 | Faktúra za telekomunikačné služby VÚCNET preplatok v sume -145,30€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | -145,30 € | 27.11.2019 | 17.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
546/19 | Faktúra za telekomunikačné služby pevná sieť obdobie 01.12.2019-31.12.2019 v sume 91,08€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 91,08 € | 07.01.2020 | 12.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
357/18 | Faktúra za telekomunikačné služby 09/2018 v sume 145,63€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 145,63 € | 08.10.2018 | 19.10.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
061/18 | Faktúra za telekomunikačné služby 02/2018 v sume 210,67 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 210,67 € | 12.03.2018 | 05.04.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
174/16 | Faktúra za telekomunikačné služby - VUCNET za mesiac marec 2016 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 08.04.2016 | 03.05.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
004/19 | Faktúra za telekomunikačné služby - pevná sieť obdobie 01.12.2018-31.12.2018 v sume 107,54€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 107,54 € | 07.01.2019 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
180/19 | Faktúra za telekomunikačné služby - pevná sieť obdobie 01.04.-30.04.2019 v sume 117,86€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 117,86 € | 06.05.2019 | 21.05.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
065/19 | Faktúra za telekomunikačné služby - pevná sieť obdobie 01.01.-31.01.2019 v sume 101,40€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 101,40 € | 07.02.2019 | 22.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
431/18 | Faktúra za telekomunikačné služby - pevná linka obdobie od 01.11.- 30.11.2018 v sume 106,93€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 106,93 € | 07.12.2018 | 19.12.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
530/22 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 12/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 0,56 € | 10.01.2023 | 11.01.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
396/21 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 12/21 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 0,06 € | 07.01.2022 | 25.01.2022 | Mária Hosová | Faktúra |