DD21 s.r.o
Informácie
- Názov: DD21 s.r.o
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska, 080 01 PREŠOV
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42013047 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 318,26 € | 04.09.2013 | 02.10.2013 | Faktúra | ||||||
42013072 | univerzálny držiak | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 42,00 € | 27.09.2013 | 09.10.2013 | Faktúra | |||||
42013071 | Projektor BenQ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 384,00 € | 27.09.2013 | 09.10.2013 | Faktúra | |||||
42013087 | Projektor BenQ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 922,00 € | 07.10.2013 | 07.11.2013 | Faktúra | |||||
42013097 | Xerox Work centre | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 336,00 € | 14.10.2013 | 08.11.2013 | Faktúra | |||||
42013107 | Xerox Phaser | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 600,00 € | 16.10.2013 | 13.11.2013 | Faktúra | |||||
42013118 | Projektor BenQ MX503 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 922,00 € | 25.10.2013 | 13.11.2013 | Faktúra | |||||
42013124 | projektor BenQ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 922,00 € | 06.11.2013 | 03.12.2013 | Faktúra | |||||
41013234 | inštalácia zariadenia | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 111,60 € | 06.11.2013 | 03.12.2013 | Faktúra | |||||
42013129 | Projektové plátno | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 156,00 € | 15.11.2013 | 08.12.2013 | Faktúra | |||||
41013241 | Xerox Colotech | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 36,00 € | 20.11.2013 | 08.12.2013 | Faktúra | |||||
42013143 | skartovač | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 192,00 € | 26.11.2013 | 12.12.2013 | Faktúra | |||||
42014004 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 424,36 € | 17.01.2014 | 12.02.2014 | Faktúra | |||||
42014012 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 230,74 € | 10.02.2014 | 06.03.2014 | Faktúra | |||||
42014019 | skartovač | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 224,16 € | 24.02.2014 | 08.03.2014 | Faktúra | |||||
42014025 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 241,27 € | 04.04.2014 | 08.05.2014 | Faktúra | |||||
42014029 | toner | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 123,34 € | 10.04.2014 | 08.05.2014 | Faktúra | |||||
42014036 | Xerox Phaser, toner | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 407,99 € | 23.05.2014 | 11.06.2014 | Faktúra | |||||
42014037 | Xerox Phaser, toner | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 278,28 € | 26.05.2014 | 11.06.2014 | Faktúra | |||||
42014050 | tlačiareň Xerox, toner | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 395,88 € | 25.06.2014 | 10.07.2014 | Faktúra |