Faktúra č. 42014019

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42014019
  • Popis fakturovaného plnenia: skartovač
  • Dátum doručenia: 24.02.2014
  • Celková hodnota: 224,16 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 08.03.2014
  • Poznámka:
Tlačiť