Faktúra č. 42014025

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42014025
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 04.04.2014
  • Celková hodnota: 241,27 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 08.05.2014
  • Poznámka:
Tlačiť