Faktúra č. 42014004

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42014004
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 17.01.2014
  • Celková hodnota: 424,36 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 12.02.2014
  • Poznámka:
Tlačiť