DD21 s.r.o


Informácie
  • Názov: DD21 s.r.o
  • IČO: 43818030
  • Adresa: Švábska, 080 01 PREŠOV

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
41024070 služby za Xerox SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 62,28 € 15.04.2024 20.04.2024 Faktúra
41024047 služby za Xerox SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 139,55 € 13.03.2024 19.03.2024 Faktúra
41024021 služby za Xerox SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 21,98 € 06.02.2024 09.02.2024 Faktúra
41024003 služby Xerox SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 130,34 € 06.01.2024 22.01.2024 Faktúra
41023176 služby Xerox SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 156,90 € 30.11.2023 04.12.2023 Faktúra
41023160 služby za Xerox SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 249,79 € 03.11.2023 07.11.2023 Faktúra
41023150 nákup tovaru SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 1 862,22 € 24.10.2023 27.10.2023 Faktúra
OB/42/2023 Tlačiareň Xerox AltaLink C8055V 1 ks Skartovač Fellowes 12C 2 ks SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 1 862,66 € 18.10.2023 25.10.2023 Objednávka
41023145 služby Xerox SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 99,26 € 10.10.2023 13.10.2023 Faktúra
41023117 služby za Xerox SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 109,40 € 06.09.2023 08.09.2023 Faktúra
41023096 služby za Xerox SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 292,27 € 06.07.2023 10.07.2023 Faktúra
41023095 služby za Xerox SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 93,38 € 06.07.2023 10.07.2023 Faktúra
41023074 služby Xerox SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 188,52 € 31.05.2023 05.06.2023 Faktúra
41023058 služby za Xerox SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 168,64 € 04.05.2023 09.05.2023 Faktúra
41023028 služby za Xerox SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 319,45 € 01.03.2023 06.03.2023 Faktúra
41023016 služby za Xerox SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 45,35 € 30.01.2023 03.02.2023 Faktúra
41023004 služby Xerox SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 43,12 € 04.01.2023 13.01.2023 Faktúra
42022037 učebné pomôcky SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 2 400,00 € 08.12.2022 13.12.2022 Faktúra
41022199 služby za Xerox SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 188,66 € 06.12.2022 09.12.2022 Faktúra
OB/87/2022 XEROX Versalink C405V-DN + inštalácia 2 ks SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 2 400,00 € 06.12.2022 09.12.2022 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »