Faktúra č. 41023028

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41023028
  • Popis fakturovaného plnenia: služby za Xerox
  • Dátum doručenia: 01.03.2023
  • Celková hodnota: 319,45 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 06.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť