Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41023028
- Popis fakturovaného plnenia: služby za Xerox
- Dátum doručenia: 01.03.2023
- Celková hodnota: 319,45 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.03.2023
- Poznámka:
Tlačiť