Faktúra č. 41024021

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41024021
  • Popis fakturovaného plnenia: služby za Xerox
  • Dátum doručenia: 06.02.2024
  • Celková hodnota: 21,98 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 09.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť