Kridla, s.r.o.
Informácie
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Družstevná 26, 06601 Humenné
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42016029 | čistiace | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 569,04 € | 21.06.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
42017011 | čistiace | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 117,35 € | 04.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
42017035 | čistiace | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 200,38 € | 26.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | |||||
42018015 | čistiace | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 246,34 € | 19.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
42019018 | čistiace | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 226,93 € | 25.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
42017022 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 559,50 € | 20.06.2017 | 05.07.2017 | Faktúra | |||||
42017069 | čistiace a kancelárske potreby | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 444,59 € | 06.12.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
42016017 | čistiace a kancelárske prostriedky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 853,21 € | 04.05.2016 | 07.06.2016 | Faktúra | |||||
42014032 | čistiace potreby | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 372,32 € | 30.04.2014 | 15.05.2014 | Faktúra | |||||
42014047 | čistiace potreby | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 507,82 € | 24.06.2014 | 10.07.2014 | Faktúra | |||||
42014073 | čistiace potreby | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 747,23 € | 30.09.2014 | 31.10.2014 | Faktúra | |||||
42014148 | čistiace potreby | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 517,12 € | 01.12.2014 | 07.01.2015 | Faktúra | |||||
42015042 | čistiace potreby | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 473,76 € | 26.06.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
42015096 | čistiace potreby | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 512,41 € | 07.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | |||||
42016031 | čistiace potreby | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 130,04 € | 21.06.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
42016043 | čistiace potreby | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 445,13 € | 18.10.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | |||||
42016079 | čistiace potreby | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 532,02 € | 20.12.2016 | 10.01.2017 | Faktúra | |||||
OB/19/0069 | čistiace potreby | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 184,28 € | 10.10.2019 | 11.10.2019 | Objednávka | |||||
42019029 | čistiace potreby | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 211,15 € | 15.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
42022021 | čistiace potreby | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 333,58 € | 12.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra |