Faktúra č. 42017069

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42017069
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace a kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 06.12.2017
  • Celková hodnota: 444,59 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 09.12.2017
  • Poznámka:
Tlačiť