Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42017069
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace a kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 06.12.2017
- Celková hodnota: 444,59 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 09.12.2017
- Poznámka:
Tlačiť